*ST华闻(000793):董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求,华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职, 对北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国府嘉盈”)的审计工作履行了监督职责,现将相关情况报告如下: 一、2025年度会计师事务所基本情况及聘任程序 (一)会计师事务所基本情况 名称:北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2020年8月18日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层 1-8-379 首席合伙人:申利超 人员信息:2024年末合伙人数量34人;2024年末注册会计 师人数162人;2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数67人。 业务信息:2024年度经审计的收入总额7,617万元,审计业 务收入4,369万元,证券业务收入4,351万元。2024年上市公司 审计客户家数7家,主要行业包含制造业3家,文化、体育和娱 乐业1家,农、林、牧、渔业1家,交通运输、仓储和邮政业1 家,信息传输、软件和信息技术服务业1家,财务报表审计收费 总额800万元。公司同行业上市公司审计客户家数0家(不含公 司)。 公司于2025年12月4日召开的第九届董事会2025年第四次 临时会议审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》 《关于2025年度续聘内控审计会计师事务所的议案》,上述议案 均已经公司董事会审计委员会事前审议通过。2025年12月22日, 公司召开2025年第二次临时股东会审议通过了上述议案。 二、会计师事务所2025年度履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排,国府嘉盈对公 司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计,同时对公司营业收入扣除情况、非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,国府嘉盈认为公司2025年度审计报告后附的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公 司2025年12月31日合并及公司的财务状况以及2025年度合并 及公司的经营成果和现金流量。国府嘉盈出具了带持续经营重大 不确定性段落和强调事项段的无保留意见的财务审计报告和带强 调事项段的无保留意见的内控审计报告。 在执行审计工作的过程中,国府嘉盈就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险 判断、重点审计领域、审计调整事项、初审意见等与公司管理层 和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)2025年12月1日,审计委员会召开2025年年报审计 委员会与会计师第一次沟通会,与经营班子及会计师事务所进行 了沟通,听取了会计师事务所对公司年度报告审计工作安排及重 点审计领域与重点关注事项的汇报,提出有关审计工作的意见和 (二)2025年12月4日,审计委员会审议通过了“关于2025 年度续聘会计师事务所的议案”。审计委员会对国府嘉盈的基本情 况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行 了审查,经审核,审计委员会认为国府嘉盈具备为上市公司提供 审计服务的专业胜任能力,能够满足公司审计工作的要求,具备 投资者保护能力和独立性,且诚信状况良好。同意向公司董事会 提议续聘国府嘉盈担任公司2025年度财务审计工作,审计费用为 150万元(不含差旅费)。 (三)2025年12月4日,审计委员会审议通过了“关于2025 年度续聘内控审计会计师事务所的议案”。同意向公司董事会提议 由国府嘉盈担任公司2025年度内控审计工作,内控审计费用30 万元(不含差旅费)。 (四)2026年3月5日,审计委员会召开2025年报审计第二 次沟通会,会议听取了年审会计师对公司2025年年度报告审计工 作进展及重点审计领域与重点关注事项等的汇报,与财务总监及 年审会计师进行了深入沟通,并对部分审计事项提出建议。 (五)2026年4月27日,审计委员会召开2025年报审计第三次 沟通会,听取了年审会计师关于公司2025年度审计结果的汇报。 四、总体评价 审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的监管要 求及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,充 分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力 等进行了审查,在2025年年报审计期间与会计师事务所进行了充 分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地 出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职 责。 审计委员会认为国府嘉盈在公司2025年年报审计过程中,能 够严格遵守国家相关的法律法规,遵循独立、客观、公正的职业 管理层保持充分有效的沟通;按时完成了2025年年报审计工作, 发表审计意见客观、公正,能够真实、完整、准确地反映公司实 际经营情况。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二六年四月二十八日 中财网
![]() |